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費用の繰延べについて
日時: 2008/10/29 16:24
名前: くぼ 

こんにちは。費用の繰延べについて質問させてください。

《当期に保険料¥20,000を支払っており、保険料支払時に前払保険料勘定で処理している。決算につき、保険料の前払分¥4,000を繰延べる。》

はじめ、 (前払保険料) 4,000 / (支払保険料) 4,000 と思ったのですが、

解答は、(保険料) 16,000 / (前払い保険料) 16,000 でした。

これは支払時に、前払保険料 20,000 / 保険料 20,000 という仕訳をしているけれど、決算で前払保険料\4,000を繰延べする為に、解答である

(保険料) 16,000 / (前払保険料) 16,000

という仕訳をして期中の仕訳を相殺している(?)、という考え方であっていますか・・・?

またこの問いでは、保険料支払時に"前払保険料勘定で処理した"となっていますが、一般的には"前払保険料勘定"、"保険料勘定"どちらで処理しても、決算整理仕訳をきちんと行えば、問題ないのでしょうか。

よろしくお願いしますm(..)m

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Re: 費用の繰延べについて ( No.1 )
日時: 2008/10/29 17:26
名前: 開哉散 

質問前段について

支払い時の仕訳は、

   (借)前払保険料 20,000  (貸)現金    20,000

です。現金が出ていっていますから、貸方は現金ですよね。

さて、決算時はというと、

   支払った20,000の内、16,000は保険料として消費した

のですから、解答のとおりとなります。
ここで、「前払保険料」は、資産勘定であることに注意してください。すなわち、上記は、

   20,000で買った権利の内、今期16,000分を使ったので、その分を費用計上した

と言い換えることができます。


質問後段については、仰るとおりです。ただ、まるまる翌期分の保険料でなければ、
支払い時には全額費用計上して、決算時に翌期分を前払い計上する方が
素直な処理だとは思いますけどね
Re: 費用の繰延べについて ( No.2 )
日時: 2008/10/29 18:39
名前: くぼ 

開哉散さん、教えて下さってありがとうございました!
とてもよくわかりました(^▽^*)この後も頑張ります!

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