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どなたか教えてください
日時: 2004/03/12 15:59
名前: さく 

期中に有形固定資産を売却したときの仕訳がわかりません。どなたか教えてください。

H11.4.1に購入していた備品(取得原価¥100,000、残存価額10%、耐用年数5年、定額法、間接法)をH13.9.30に¥60,000で売却し、代金は現金で受け取った。なお、会計期間は1年で決算日は3月1日である。

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Re: どなたか教えてください ( No.1 )
日時: 2004/03/12 12:01
名前: マサヤン 

(現     金)60,000(備   品)100,000
(減価償却累計額)36,000 (備品売却益) 5,000
(減価償却費  ) 9.000
売却代金は、60,000で決算日は、31日ですよね!
売却代金が違う場合は、売却益で調整して下さい。
累計額は、100,000×0.9÷5年×2年(当期首までの経過年数)=36,000
減価償却費は、半年分=9,000です
Re: どなたか教えてください ( No.2 )
日時: 2004/03/12 16:27
名前: さく 

早速のご解答ありがとうございます〜

今期分の減価償却累計額の9,000はどこにいったんだろうと悩んでおりました。相殺してるんですね。
とってもスッキリしました!!

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